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公司内部审计(第3版)
叶陈云更新时间:2019-02-18 17:29:43
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本书作者长期从事内部审计研究和实践工作。本书从基本原理简介、行为规范描述、工作前提概述、操作步骤展示、实践方法介绍、审计内容演进、支持措施阐释、审计成功关键和关联关系再认识等方面,比较全面地阐述了公司内部审计机制形成和完善的原理与方法,并且运用系统化、规范化的方法,对内部审计与公司风险管理和内部控制之间的关系进行了说明。本书重点介绍了最新的国际内部审计理论与实践方面的热点,并提供了大量内部审计实践成功与失败的案例,对内部审计实践发展中新的知识点,比如内部审计新的工作流程、内部审计报告应特殊关注的问题也做了详细介绍。书中有大量关于公司内部审计实务工作指南与工具,可供读者修改后应用。
品牌:机械工业出版社
上架时间:2018-09-01 00:00:00
出版社:机械工业出版社
本书数字版权由机械工业出版社提供,并由其授权上海阅文信息技术有限公司制作发行
公司内部审计(第3版)最新章节
查看全部- 参考文献
- 附录I 《中国内部审计准则》(201606)
- 附录H 《审计署关于内部审计工作的规定》
- 附录G 《中华人民共和国审计法》
- 附录F 内部审计人员岗位资格证书实施办法
- 附录E 集团公司建设工程项目内部审计管理办法
- 附录D 内部审计文书及工作底稿
- 附录C 集团公司内部审计工作流程
- 附录B 公司内部审计部门岗位职责及工作流程概述
- 附录A 集团公司内部审计制度
叶陈云
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